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第一部分 单位概况
一、主要职?/p>
一、主要职?/strong>
单位的主要职能:贯彻实施有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策、法律法规,拟定全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告,承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作,负责全县投资宏观管理和重大项目建设协调推进,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)、资源开发利用项目、外资和境外投资项目;引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划,以及总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施;组织开展重大建设项目稽察,协调能源发展和项目建设中的重大问题,审批、核准、备案或转报能源投资项目;研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施,承担县政府公布的有关行政审批事项等
二、部门预算单位构?strong>
我局属行政单位,内设6个股室:办公室、经动办、价管办、基建股、争项目争资金办公室,社会事业股。现有编?0人,其中行政编制18人,事业编制12人,实有人数27人(行政17人、事?0人),退休人?3人。车辆编?辆,实有2辆,固定资产年末总?8.22万元?/p>
第二?/b>?2018年部门预算情况说?/b>
发改局2018年部门预算——部门预算情况说?/b>
一、关?018年财政拨款收支预算情况的总体说明
发改局2018年财政拨款收支总预?05.78万元。收入预算包括:一般公共预算拨?05.78万元。支出预算包括:一般公共服务支?372.81万元、社会保障和就业支出60.67万元、住房保障支?7.99万元?/p>
二、关于发改局2018年一般公共预算本年拨款情况说?/b>
(一)基本支出情况说明?/b>
发改局2018年一般公共预算拨款基本支?46.28万元,比2017年执行数据(减少?2.46万元,(下降?0.87 %。其中:
人员经费422.09万元,主要包括:基本工资100.67、津贴补?29.71、奖?.39、社会保障缴?8.21、其他工资福利支?8.87、离休费、退休费7.8、抚恤金、生活补?.54、医疗费3.49、助学金、奖励金、住房公积金26.35、提租补贴、购房补?8.06、其他对个人和家庭的补助支出?/p>
公用经费24.19万元,主要包括:办公?、印刷费、咨询费、手续费、水?.5、电费、邮电费、取暖费3.69、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费5、培训费、公务接待费4、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出4、办公设备购置、专用设备购置?/p>
(二)项目支出情况说明?/b>
发改局2018年一般公共预算拨款项目支?9.5万元,其中:
一般管理事务(2010402类)34.5、物价管理(2010408?、其它发展改革事务支出(2010499?3,比2017年执行数据(减少?23.73万元,(下降?78.9%%。主要用于常规性项目的支出?/p>
三、关于发改局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说?/b>
发改局2018年“三公”经费财政拨款预算数?万元,其中:公务接待?4万元?/p>
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年(减少?18万元,其中:主要原因公务用车运行费(减少?3万元,公务接待费(减少)5万元,主要原因控制公务接待费开支?/p>
四、关于发改局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,发改局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预?05.78万元,支出总预?05.78万元?/p>
财政拨款收入 505.78万元,占总收入的100%?/p>
支出预算包括:基本支?446.28万元,占总支出的88.23%%;项目支?9.5 万元,占总支出的11.77%
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经?/p>
2018年发改局机关运行经费财政拨款预算 24.19万元,比2017年预算无增减?/p>
(二)国有资产占用使用情?/p>
截至2017?2?1日,发改局国有资产占用使用国有资产总体情况为车?辆,价?36.67万元;其他资产价?41.55万元?/p>
发改局2018年部门预算——名词解?/b>
本年收入:是指单位本年度取得的全部收入?/p>
本年支出:是指单位本年度全部支出?/p>
基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费?/p>
项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出?
“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费?/p>
住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金?/p>
购房补贴:指按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴?/p>
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费?/p>
附件?018年部门预算表(点击打开?/a>
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算?/p>
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购预算表
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